Não aborda: Sistema de Controle Interno: implantação, funcionamento, estruturação e operacionalização. Elaboração e análise de relatórios gerenciais e de controle interno. Ambiente de Controle: integridade e ética, estrutura organizacional e política de recursos humanos. Avaliação de Riscos: estabelecimento de metas e identificação de riscos. Atividades de Controle: tipos, integração com avaliação de riscos e controles sobre sistemas de informações. Informação e Comunicação. Monitoramento: monitoramento contínuo, avaliações em separado, periodicidade, metodologia, documentação, plano de ação e comunicação das deficiências. Auditoria governamental: conceito, tipos e fases. Parecer: tipos e limitação de escopo. Compliance e gestão de riscos no setor público. Accountability. Prevenção e combate à corrupção.
Instrução Normativa n.o TC-28/2021 (TCE-SC).
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